[1]
Airlangga, D.K. and Rossieta, H. 2023. Peningkatan Kapabilitas Internal Audit Instansi Pemerintah. Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi. 7, 4 (Oct. 2023), 3028-3040. DOI:https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1661.